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咸寧市商務局
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咸寧市商務局2020年部門預算公開說明

索引號 : 76413130X/2020-03470 文  號 :

主題分類: 政務公開 發文單位: 咸寧市商務局

名 稱: 咸寧市商務局2020年部門預算公開說明 發布日期: 2020年03月04日

有效性: 有效 發文日期: 2020-03-04



目??錄

第一部分 咸寧市商務局概況

一、主要職能

二、機構設置

三、年度主要工作任務及目標

第二部分 咸寧市商務局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表(按功能科目到項級)

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表(按功能科目到項級)

六、一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)

九、部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位)

第三部分 咸寧市商務局2020年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、部門預算收支增減變化情況說明

五、機關運行經費安排及增減變化情況說明

六、財政撥款“三公經費”安排及增減變化情況說明

七、政府采購預算安排及增減變化情況說明

八、國有資產占用及增減變化情況說明


九、政府性基金預算支出情況說明

十、2020年部門預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 咸寧市商務局概況


一、主要職能

(一)貫徹執行國家對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策,并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施,制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

(二)參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件,制定相關實施細則,負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作,負責推進流通產業結構調整,指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

(三)擬訂全市國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策,指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

(四)承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。

(五)牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作,擬訂規范市場運行、流通秩序的政策,推動全市商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

(六)執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策,擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施。指導全市進出口業務工作,組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃,會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式,匯總編報全市年度進出口指導目標,指導境外非企業經濟組織駐咸代表機構的管理工作。

(七)貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進全市科技興貿工作,制定全市技術貿易管理辦法,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

(八)牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作,會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

(九)參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策,負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作,指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策,建立健全進出口公平貿易預警機制。協助國家有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作,協助國家有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查,協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。

(十)擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃,參與制定有關外商投資的實施細則和管理辦法,指導全市外商投資企業審批工作,負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作。依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。發布招商引資項目,指導全市各類招商引資和投資促進工作,規范對外招商引資活動,綜合協調和指導經濟技術開發區的有關具體工作。

(十一)貫徹執行國家對外經濟合作發展戰略和政策,擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策,依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。擬訂我市公民出境就業管理辦法,牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,依法審核全市境內企業對外投資開辦企業(除金融企業外),指導企業對外經濟技術合作與交流,開展國際化經營。歸口管理全市對外援助項目,負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款,管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

(十二)貫徹執行國家有關口岸工作的政策法規,擬訂并組織實施全市口岸開放、口岸基礎設施建設的發展規劃,協調有關部門推動口岸建設,負責全市口岸協調管理,指導協調口岸物流園區建設,負責推進全市口岸通關信息化建設,指導電子口岸通關信息平臺建設。

(十三)為規模以上企業提供“直通車”服務。

(十四)負責全市商務系統業務指導,指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

(十五)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

市商務局預算編報單位包括:咸寧市商務局局本級及所屬1個獨立核算的直屬企業單位:咸寧市食品公司。市商務局本級設10個內設機構:辦公室、綜合科、政策法規科(行政審批科)、對外貿易科(市政府口岸辦)、外資外經科(招商投資科)、市場建設運行科、電子商務科、市場秩序科、行業指導科、人事科(離退休干部科)。因“大科室”制度及機構改革,內設機構與去年相比存在一定變動。

三、年度主要工作任務及目標

2020年全市商務發展主要預期目標是:社會消費品零售總額增長10.5%,進出口總額增長6%。

(一)以改革創新為抓手,在外貿發展上實現新突破。一是加快外貿規模提升。實施“一提一擴一轉”工程,把政策資源、工作重點聚焦龍頭企業提升出口質量、生產型企業和本市產品擴大出口、供貨出口轉自營出口。持續推進外貿“三項工程”,不斷增強我市外貿發展后勁。二是積極培育新型業態。加快建設“一站式”對外貿易綜合服務體系,促進外貿綜合服務創新發展。加快建設湖北省外貿綜服服務中心咸寧分中心工作,為外貿發展提供強大活力和不竭動力。支持企業開展跨境電子商務以及到海外設立營銷點等新型貿易方式,加快國際商務平臺和國際營銷網絡建設。加大“單一窗口”宣傳力度,促進貿易便利化。復制推廣湖北自貿試驗區改革試點經驗,著力推動制度創新,在開放型經濟發展等方面加大探索,先試先行。三是努力補齊進口短板。優化我市進口產品結構,多元化多渠道拓展進口空間。認真落實進博會成果,組織好第三屆國際進口博覽會,鼓勵我市采購商廣泛參與,以進口帶動出口,促進進出口貿易平衡發展。重點支持湖北通城萬雅進(出)口商貿交易中心和“通平修”次區域合作區建設,努力爭創國家進口貿易促進創新示范區。四是妥善應對貿易摩擦。完善中美貿易摩擦企業數據庫建設,跟蹤研究,精準指導,提升企業應對能力。落實好國家穩外貿政策措施、《咸寧市防范化解外資外貿領域重大風險工作方案》,加強風險監測預警,強化企業風險防范意識。積極穩定美國市場,深耕歐盟、東盟、日韓等傳統市場,拓展“一帶一路”沿線國家和南美、非洲等新興市場,推進市場多元化。

(二)以提檔升級為抓手,在促進消費增長上實現新突破。一是促進消費提質升級。開展質量提升行動,拓展教育培訓、文化娛樂、養老服務、體育健身、休閑旅游等服務消費領域,推動線上線下融合發展;擴大智能消費、服務消費、綠色消費、信息消費、時尚消費等新興熱點消費,打造多點支撐的消費增長格局。開展楚菜“一縣一品”推介,實施“一縣一品”工程。推動業態創新,優化街區業態結構,布局新零售、新業態,提升消費品質。二是大力發展商旅文產業。大力實施品質提升、品牌培優工程,推動商旅文深度融合,打造一批具有特色的消費項目。加大羊樓洞茶旅文化街建設,將步行街發展與歷史文化傳播、旅游購物消費相融合。依托我市生態旅游特色,充分發掘各地特色資源,積極引入各種特色業態,打造旅游消費特色商業。三是維護消費市場平穩。加強市場運行監測和預警,落實重點物資儲備制度,強化市場供應保障和調控能力,保障市場平穩運行。落實豬肉儲備工作,組織開展產供銷對接,豐富市場供應,時刻掌握市場動態,努力保障重要時間節點的豬肉供應。推進重要產品追溯體系建設,營造安全放心的消費環境。

(三)以服務民生為抓手,在商貿流通上實現新突破。一是構建現代流通體系。加強農產品批發市場、交易市場、配送中心、冷鏈物流等建設,加快推進農貿市場標準化改造進度,積極組織企業申報2020年湖北省推動農商互聯完善農產品供應鏈項目。探索建設上下游企業緊密合作的供應鏈運營模式,形成線上線下融合、高效率、低成本的物流配送體系,實現新零售的業務模式,形成從地頭到餐桌的、可追溯的供應鏈運營模式。二是優化基礎設施布局。各地要加強商業網點規劃,形成合理的商業網點布局。鼓勵和引導大型商貿流通企業運用連鎖經營等方式設立社區超市、便利店、社區菜市場、家政服務等各類便民服務網點,構建便民生活服務體系。進一步推動再生資源回收利用管理工作規范化、現代化。三是持續發展農村電商。深入推進電子商務進農村綜合示范和“荊楚優品”工程,健全城鄉流通網絡體系。以非油渠道銷售為突破口推進荊楚優品、咸寧優品“進機關、進食堂、進超市、進校園、進高速服務區”活動,與咸寧職業技術學院聯合打造網紅直播視頻實訓基地,宣傳推廣咸寧優品。

(四)以提升質效為抓手,在引進走出上實現新突破。一是創新招商引資方式。依托“華創會”“楚商大會”“臺灣周”等合作交流平臺,關注各地簽約項目,追溯項目投資來源,挖掘外資成分。對接好國際進口博覽會等展會平臺,引進一批具有牽動力的服務業和外向型大項目。二是提升外資服務水平。貫徹落實《外商投資法》,持續開展“訪百企、增情誼、優服務、促發展”活動,推進投資便利化。探索建立健全外商投訴機制,保障外國投資者合法權益。三是加大“走出去”步伐。主動融入國家“一帶一路”倡議,鼓勵我市具有競爭優勢的企業開展境外投資,支持企業“走出去”。及時發布風險預警信息,妥善處置各類境外突發事件及糾紛,切實防范對外投資合作風險。規范外派勞務合作平臺建設,促進外派勞務市場健康發展。

(五)以履職盡責為抓手,在優化環境上實現新突破。一是持續推進“放管服”。進一步落實“互聯網+放管服”“互聯網+監管”及“一網、一門、一次”改革,不斷簡化、優化審批資料、審批流程。探索商務政務服務告知承諾、容缺后補信用審批,優化準入服務,減輕企業審批環節成本,打造良好營商環境。二是加強重點行業監管。深入開展成品油市場、二手車市場、拍賣、家政、再生資源等重點行業專項整治工作,建立“預付卡+信用+監管”新型監管模式,嚴厲打擊單用途商業預付卡欺詐、詐騙行為,維護消費者合法權益。三是完善商務領域信用體系。制定、細化、完善商務領域的信用監管制度和措施,建立并完善企業信用承諾制度,強化商務領域企業信用監管。開展“誠信興商宣傳月”等誠信宣傳活動,打造誠信守法營商環境。

(六)以從嚴治黨為抓手,在自身建設上實現新突破。一是從嚴管黨治黨。繼續深化“不忘初心、牢記使命”主題教育,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,及時學習領會習近平總書記最新重要講話和重要指示批示精神,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。二是加強廉政建設。認真落實黨風廉政建設責任制,嚴格用制度管人管事,開展黨風廉政建設宣傳教育活動,推進機關廉政文化建設。嚴格執行中央八項規定、省委六條意見和市委七項要求,持續整治形式主義官僚主義,鞏固拓展機關作風建設新成效。三是堅持依法行政。全面推進政務公開,嚴格公開程序和內容。落實法律顧問制度,推進依法決策、民主決策、科學決策。持續推進平安綜治建設,加強商務系統重點行業、領域公共安全管理,嚴防發生重特大公共安全事件。四是提升隊伍素質。明晰崗位配置,科學配備干部,提高工作效率。進一步樹立以實干論成績、以實績用干部的導向,突出政治標準,扎實做好干部選拔和職級晉升工作,探索干部考核等激勵機制,激發干部群眾的工作熱情。


第二部分 咸寧市商務局2020年部門預算表

(另附表)


第三部分 咸寧市商務局2020年部門預算編制情況及說明


一、部門預算收支情況總體說明

按照預算管理規定,咸寧市商務局2020年部門預算的編制實行綜合預算制度,即市商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、上級補助收入、社保基金、上年度結余結轉;支出包括:基本保障支出、項目支出、項目不可預見費、結轉下年度。咸寧市商務局2020年收支總預算3003.25萬元,其中市商務局機關收支總預算2983.25萬元,市食品公司收支總預算20萬元。

二、部門預算收入情況說明

市商務局2020年部門收入總預算3003.25萬元,其中:市商務局機關收入預算2983.25萬元;所屬市食品公司收入預算20萬元。

市商務局機關收入預算2983.25萬元,其中:一般公共預算撥款收入2290.94萬元,占2020年收入總計的76.8%;社保基金659.71萬元,占2020年收入總計的22.11%;上年結轉32.6萬元,占2020年收入總計的1.09%。無政府性基金撥款、國有資本經營預算撥款等其他收入。

市食品公司收入預算20萬元,均為財政一般公共預算撥款收入。

三、部門預算支出情況說明

市商務局2020年部門支出預算3003.25萬元,其中:基本支出1893.81萬元,占支出預算的63.06%;項目支出1094.6萬元,占支出預算的36.45%;不可預見費14.84萬元,占支出預算的0.49%。

(一)市商務局機關2020年部門支出預算2983.25萬元,具體按功能分類:

1、一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(商貿)(項)(科目編碼2011301)1628.85萬元;

2、一般公共服務(類)商貿事務(款)對外貿易管理(項)(科目編碼2011304)475萬元;

3、一般公共服務(類)商貿事務(款)國內貿易管理(項)(科目編碼2011307)73.6萬元;

4、一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(商貿)(項)(科目編碼2011350)400萬元;

5、一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)(科目編碼2011399)146萬元;

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)(科目編碼2080505)74.07萬元;

7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)(科目編碼2080506)37.03萬元;

8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療支出(項)(科目編碼2101101)37.03萬元;

9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助支出(項)(科目編碼2101103)9.12萬元;

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(科目編碼2210201)81.24萬元;

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)(科目編碼2210202)21.31萬元。

(二)市食品公司2020年部門支出預算20萬元,具體按功能分類:

1、一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(商貿)(項)(科目編碼2011350)16.12萬元;

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)(科目編碼2080505)1.94萬元;

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)(科目編碼2080506)0.97萬元;

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療支出(項)(科目編碼2101102)0.97萬元。

四、部門預算收支增減變化情況說明

市商務局2020年部門預算總收支3003.25萬元,較2019年預算總收支2253.9萬元增加749.35萬元,增加33.25%。

(一)市商務局機關2020年部門收入總預算2983.25萬元,較2019年收入總預算2233.9萬元增加749.35萬元,增加33.54%,主要原因:一是人員經費增長,2019年因機構改革原市物資行業協會整體并入我單位造成人員增加,另外在崗人員工資的正常增長,住房公積金、社會保險、社保基金相應增加;二是項目經費的增加,因市物資行業協會整體并入,新增了“解決鄂南工貿公司職工遺留問題”這一項目。

(二)市食品公司2020年部門收入總預算20萬元,與2019年持平。

五、機關運行經費安排及增減變化情況說明

2020年度機關運行經費支出193.28萬元,其中:辦公費3萬元、印刷費3萬元、咨詢費2萬元、水費2.6萬元、電費6萬元、郵電費2.5萬元、差旅費5萬元、維修(護)費5萬元、租賃費3萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.35萬元、勞務費8萬元、委托業務費2萬元、工會經費9.26萬元、福利費10萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用41.98萬元、其他商品和服務支出79.59萬元,辦公設備購置4萬元。2020年度機關運行經費支出較2019年149.49萬元增加43.79萬元,增加了29.29%。增加的主要原因是市物資行業協會整體并入,人員增加,行政運行經費相應增加。

六、財政撥款“三公經費”安排及增減變化情況說明

市商務局2020年“三公經費”預算28.65萬元,其中:市商務局機關“三公”經費預算21.65萬元,局直屬二級單位市市場開發服務中心7萬元。

(一)市商務局機關“三公”經費預算為21.65萬元,較2019年預算21.18萬元增加0.47萬元,增加2.22%。增加原因:主要是公務接待費預算編制比上年度略高。其中:

因公出國(境)經費預算14萬元,與2019年預算持平。我局將積極牽頭組織本地企業和相關單位參加省政府、省商務廳、省貿促會和市政府組織的一系列境外經貿交流活動,幫助企業拓展國際市場,拉動對外貿易增長。在做好商務工作的同時,也要壓縮因公臨時出國費用開支,盡量做到少花錢,多辦事。

公務用車購置及運行維護費4萬元,與2019年預算持平,包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,無公務用車購置費,運行維護費統一按標準4萬元/輛安排。

公務接待費預算3.65萬元,較2019年預算3.18萬元增加0.47萬元,增加14.78%,增加原因:因機構改革,原市物資行業協會整體并入我局,開展業務量增加,接待費相應增加以適應年度接待任務。

(二)市市場開發服務中心“三公”經費預算7萬元,與2019年相比減少1萬元,減少原因:主要是壓縮了公務接待費。其中:因公出國(境)經費預算0萬元;公務用車購置及運行維護費4萬元;公務接待費預算3萬元,較上年減少1萬元,減少原因:因機構改革,市市場開發服務中心業務量減少,接待費相應減少。

七、政府采購預算安排及增減變化情況說明

2020年政府采購預算數為54.47萬元,其中:貨物類采購預算數為8.5萬元;購買服務類預算數為45.97萬元。2020年政府采購預算比2019年137.9萬元減少了83.43萬元,減少了60.5%,減少的主要原因:一是壓縮了會議費、培訓費政府采購預算支出;二是根據安可工程進度,電腦、打印機等辦公設備由市政府、市財政及其他相關市直部門統一統籌進行分配購買,未納入本單位的政府采購預算安排。

八、國有資產占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日,本部門保有車輛共有1輛(含局機關1輛),為應急保障用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上專用設備0套。應急保障用車、價值50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備等國有資產本年度與上年度相比無變化。

九、政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金支出。

十、2020年部門預算績效情況說明

根據預算績效管理的要求,本單位認真開展項目支出績效目標和部門整體支出績效目標的編制工作,對重點項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標,并加強對績效目標的審核。一是結合部門工作實際從產出指標、效益指標、滿意度指標三個方面合理編報了2020年度整體支出績效目標體系。二是結合本年度部門項目的實際合理編報了項目支出績效目標體系。現對重點項目績效目標進行說明:

(一)政府外貿獎勵資金

2020年市商務局政府外貿獎勵資金項目預算135萬元,資金來源為本級一般公共預算財政撥款收入,為經常性項目。

1、產出指標情況分析

市直企業實現外貿出口總額:5500萬美元;

新增出口企業:10家;

外貿進出口總額增長率:6%;

資金使用合規性:100%;

完成期限:2020年內。

2、效益指標情況分析

外貿企業經營信心:增強;

改善出口產品結構:提升高新技術、農產品出口占比

3、滿意度指標情況分析

企業滿意度:100%。

(二)省級促進外貿及引資專項資金

2020年市商務局省級促進外貿及引資專項資金項目預算150萬元,資金來源為上級補助收入,為經常性項目。

1、產出指標情況分析

引進外商投資項目:5個;

實際利用外資到資額:1800萬美元;

外商投資企業增資家數:1家;

實現外貿出口總額:7億美元;

新增出口企業數:10家;

資金使用合規性:100%;

預算資金執行率:100%;

資金撥付及時性:≥90%。

2、效益指標情況分析

帶動就業:提高就業率;

全市出口額過1000萬美元企業數:10家;

繁榮本地經濟市場:擴大市場消費;

3、滿意度指標情況分析

社會滿意度:90%;

外貿企業滿意度:90%;

外資企業滿意度:90%。

(三)中央外經貿發展專項資金

2020年市商務局中央外經貿發展專項資金項目預算160萬元,資金來源為上級補助收入,為經常性項目。

1、產出指標情況分析

支持中小外貿企業提升國際化經營能力項目數:大于等于30個;

進口貼息補貼企業數量:≥1家;

中小企業出口額增長率:≥5%;

實現外貿出口總額:7億美元;

資金使用合規性:100%;

預算資金執行率:100%;

資金撥付及時性:≥90%。

2、效益指標情況分析

全市出口額過1000萬美元企業數:10家;

新增出口企業數:10家;

3、滿意度指標情況分析

支持提升國際化經營能力的中小企業滿意度:≥90%

獲得進口貼息企業滿意度:≥90%。


第四部分 名詞解釋


1、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、社保基金收入:指市本級養老保險基金當年撥付的資金,用于市商務局退休人員退休費等人員支出。

3、上年結轉:是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金

4、一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):指市商務局機關的基本支出。

5、一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項):指市商務局機關開展企業改制活動的專項支出。

6、一般公共服務(類)商貿事務(款)對外貿易管理(項):指商務部門從事對外貿易管理方面的專項支出。??

7、一般公共服務(類)商貿事務(款)國際經濟合作(項):指商務部門從事國際經濟合作方面的專項支出。

8、一般公共服務(類)商貿事務(款)外資管理(項):指商務部門外資管理方面的專項支出。??

9、一般公共服務(類)商貿事務(款)國內貿易管理(項):指商務部門從事國內貿易管理方面的專項支出。??

10、一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項):指所屬事業單位用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。

11、一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項):指上述項目以外其他用于商貿事務方面和所屬事業單位的專項支出。??

12、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指市商務局用于繳納在職人員基本養老保險的單位負擔部分支出。

13、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指市商務局用于繳納在職人員職業年金的單位負擔部分支出。

14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市商務局用于繳納在職人員住房公積金的單位負擔部分支出。

15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市商務局用于發放在職人員和離退休人員提租補貼的支出

16、基本支出:指用于市商務局本級和所屬事業單位人員工資支出和保障機構正常運轉的日常公用支出。

17、項目支出:指市商務局本級及所屬事業單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18、“三公經費”:納入財政預決算管理的"三公經費",是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

19、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

20、政府采購。是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

咸寧市商務局??

2020年2月25日

部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位).XLS

商務局本級.XLS

食品公司.XLS